মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০

প্রাপ্তি

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

২০১৯-২০২০

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়

 

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

২০১৮-২০১৯

২০১৭-২০১৮

হাতে নগদ

০০

০০

০০

০০

০০

ব্যাংকে জমা

১৬,২৪২

৩৮,২৩,৮৮০

৩৮,৪০,১২২

২১,৫১,১০৫

৬৩,২৫৩

মোট প্রারম্ভিক জের

১৬,২৪২

৩৮,২৩,৮৮০

৩৮,৪০,১২২

২১,৫১,১০৫

৬৩,২৫৩

০১।

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস

(ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

(খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর।

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

৬,০০,০০০

 

 

০০

 

০০

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

৬,০০,০০০

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

৫,০০,০০০

 

 

 

১,৮৯,৭৭৯

 

 

০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর।

৭০,৫০০

০০

৭০,৫০০

৪০,০০০

৭,৯০০

০৩।বিনোদন কর

(ক) সিনেমার উপর কর।

(খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য।

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস।

৭০,০০০

০০

৭০,০০০

৩০,০০০

১৪,১৪০

০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

(ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ

(খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ

(গ) জলমহাল ইজারা বাবদ

 

৮০,০০০

০০

০০

 

০০

০০

০০

 

৮০,০০০

০০

০০

 

৪০,০০০

০০

০০

 

১৯,৪৬৬

০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস।

 

২৫,০০০

 

০০

 

২৫,০০০

 

৫,০০০

 

০০

০৭।অন্যান্য

(ক) খোয়াড়

(খ) বিভিন্ন সনদ পত্র

(গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি       (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি

 

৩৬,০০০

৩০,০০০

৪০,০০০

৩,০০০

 

০০

০০

০০

০০

 

৩৬,০০০

৩০,০০০

৪০,০০০

৩,০০০

 

১৮,০০০

২৫,০০০

৪০,০০০

১,০০০

 

০০

০০

৩০,০২৫

১৯০

মোট=

১২,৬২,৯৫৪

০০

১২,৬২,৯৫৪

১০,০৭,৪৫৪

৩,২৬,৭৫৩

 

 

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০

প্রাপ্তি

খাতের নাম

 

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

২০১৮-২০১৯

বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়

২০১৭-১৮

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০১।উন্নয়ন খাত

(ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি)              (খ)এলজিএসপি-২(পিবিজি)

(গ) ইএএলজি

(ঘ) কাবিটা

(ঙ) কাবিখা

(চ) টি.আর

(ছ)টি.আর নগদ অর্থ্

(জ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী

(ঞ) কৃষি

(ট) এডিপি

(ট) অন্যান্য

 

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

 

২৬,০০,০০০

৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

৮,০০,০০০

৬,০০,০০০

৫,০০,০০০

৭,০০,০০০

৩৪,০০,০০০

 

৩,০০,০০০

২,০০,০০০

৪,০০,০০০

০০

 

 

২৬,০০,০০০

৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

৮,০০,০০০

৬,০০,০০০

৫,০০,০০০

৭,০০,০০০

৩৪,০০,০০০

 

৩,০০,০০০

২,০০,০০০

৪,০০,০০০

০০

 

 

২৪,০০,০০০

০০

২,০০,০০০

৭,০০,০০০

৪,০০,০০০

৫,০০,০০০

৬,০০,০০০

২৮,০০,০০০

 

০০

০০

৩,০০,০০০

০০

 

 

২৪,৩৭,৪২৯

৩,৯৫,৯৫১

০০

০০

৯,০৯,৫০০

৮,২০,০০০

০০

২৯,২৮,০০০

 

০০

০০

০০

৯,৩৩৭

 

০২।সংস্থাপন                    (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

(খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

০০

 

০০

 

৬,৮৮,৮৮০

 

১২,৪৫,৩৯৪

 

৬,৮৮,৮৮০

 

১২,৪৫,৩৯৪

 

 

৬,৮৮,৮৮০

 

৭,৮৩,৩৪২

 

৬,৯৯,৬০০

 

৬,১৬,৩২৮

০৩।অন্যান্য

(ক) ভূমি হস্থান্তর কর

 

০০

 

১,৫০,০০০

 

১,৫০,০০০

 

০০

 

০০

(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান

০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

০০

 

০০

 

২,০০,০০০

 

১,০০,০০০

 

২,০০,০০০

 

১,০০,০০০

 

১,০০,০০০

 

৫০,০০০

 

৯১,২৫,০০০

 

০০

মোট =

০০

১,২৫,৮৪,১৯৪

১,২৫,৮৪,১৯৪

৯৫,২২,১৪২

১,৭৯,৪১,১৪৫

পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল

১২,৬২,৯৫৪

০০

১২,৬২,৯৫৪

১০,০৭,৪৫৪

৩,২৬,৭৫৩

সর্বমোট =

১২,৬২,৯৫৪

১,২৫,৮৪,১৯৪

১,৩৮,৪৭,১৪৮

১,০৫,২৯,৫৯৬

১,৮২,৬৫,৮৯৮

 

 

 

 

 

 

 

 

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০

ব্যয়

খাতের নাম

 

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

২০১৮-২০১৯

বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়

২০১৭-১৮

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০১।সংস্থাপন ব্যয়

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা  

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন              (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

(ঘ) আনুষঙ্গিক

০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী

০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা

০৩।বিবিধ

 

৬,৯৮,৪০০

 

০০

৯০,৮৪৫

 

৪০,০০০

১০,০০০

৫,০০০

 

৬,৮৮,৮০০

 

১২,৪৫,৩৯৪

০০

 

৫০,০০০

২,০০,০০০

৩০,০০০

 

১৩,৮৭,২০০

 

১২,৪৫,৩৯৪

৯০,৮৪৫

 

৯০,০০০

২,১০,০০০

৩৫,০০০

 

 

৬,৮৮,৮০০

 

৭,৮৩,৩৪২

৮০,৮৪৫

 

৫০,০০০

৩০,০০০

২০,০০০

 

৭,০৪,০০০

 

৬,১৬,৩২৮

২৮,৪৬৭

 

৫২,৪৫২

 

২৪,৯৫৫

৮৮,৯৫৯

০২। উন্নয়ন

(ক) পূর্ত কাজ

(১) কৃষি প্রকল্প

(২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য)

(৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত

(৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত

    (দরিদ্রদের জন্য)

(৫) শিক্ষা

(৬) বৃক্ষ রোপন

(৭) বাজার উন্নয়ন

(৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ

(৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন      

(হত দরিদ্রদের জন্য)

(১০) অন্যান্য

 

 

২০,০০০

৩৩,৭০৯

 

৫০,০০০

২০,০০০

 

৩০,০০০

১০,০০০

২০,০০০

১০,০০০

 

১০,০০০

 

৫,০০০

 

 

৮,০০,০০০

৭,০০,০০০

 

৫৭,৪৫,০০০

১,০০,০০০

 

৮,০০,০০০

৪,০০,০০০

২,০০,০০০

৪০,০০০

 

১৩,০০,০০০

 

১,০০,০০০

 

 

৮,২০,০০০

৭,৩৩,৭০৯

 

৫৭,৯৫,০০০

১,২০,০০০

 

৮,৩০,০০০

৪,১০,০০০

২,২০,০০০

৫০,০০০

 

১৩,১০,০০০

 

১,০৫,০০০

 

 

৪,০০,০০০

৫,০০,০০০

 

৫৫,২১,৬০৯

১,৫০,০০০

 

৩,০০,০০০

২,৫০,০০০

২,০০,০০০

৩০,০০০

 

১২,০০,০০০

 

৫০,০০০

 

 

০০

০০

 

৪০,০৩,৬০০

০০

 

০০

০০

০০

০০

 

১০,০৮,০০০

 

৯১,৫১,৭১৩

০৩।অন্যান্য

(ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয়

(খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয়

(গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

(ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

(ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয়

 

১৫,০০০

 

১০,০০০

১০,০০০

১৫,০০০

 

৫,০০০

 

৫০,০০০

 

০০

১,০০,০০০

৫০,০০০

 

৩০,০০০

 

৬৫,০০০

 

১০,০০০

১,১০,০০০

৬৫,০০০

 

৩৫,০০০

 

৫০,০০০

 

০০

৫০,০০০

৩০,০০০

 

২০,০০০

 

০০

 

০০

০০

০০

 

০০

মোট ব্যয়=

১১,০৭,৯৫৪

১,২৫,৮৪,১৯৪

১,৩৬,৯২,১৪৮

১,০৪,০৪,৫৯৬

১,৫৬,৭৮,৬৭৪

মোট আয়=

১২,৬২,৯৫৪

১,২৫,৮৪,১৯৪

১,৩৮,৪৭,১৪৮

১,০৫,২৯,৫৯৬

১,৮২,৬৫,৮৯৮

উদ্ধৃত্ত তহবিল=

১,৫৫,০০০

০০

১,৫৫,০০০

১,২৫,০০০

২৫,৮৭,২২৪

 

 

 

অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯

প্রাপ্তি

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

২০১৮-২০১৯

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়

 

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

২০১৭-২০১৮

২০১৬-২০১৭

হাতে নগদ

০০

০০

০০

০০

০০

ব্যাংকে জমা

৯,৪৫,৩০১

১২,০৫,৭১৪

২১,৫১,১০৫

৫৭৬০৯

৬,২৬,১৫৮

মোট প্রারম্ভিক জের

৯,৪৫,৩০১

১২,০৫,৭১৪

২১,৫১,১০৫

৫৭৬০৯

৬,২৬,১৫৮

০১।

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস

(ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

(খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর।

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

৬,০০,০০০

 

 

০০

 

০০

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

৬,০০,০০০

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

২,০০,০০০

 

১,৯১,৫৪০

০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর।

৬০,০০০

০০

৬০,০০০

৩০,০০০

১৪,৪০৪

০৩।বিনোদন কর

(ক) সিনেমার উপর কর।

(খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য।

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

০০

০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস।

৫৫,০০০

০০

৫৫,০০০

৫০,০০০

১৬,৪৬০

০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

(ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ

(খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ

(গ) জলমহাল ইজারা বাবদ

 

৭০,০০০

০০

০০

 

০০

০০

০০

 

৭০,০০০

০০

০০

 

৭০,০০০

০০

০০

 

১২,৯৭৯

০০

০০

০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস।

১৫,০০০

০০

১৫,০০০

১৫,০০০

০০

০৭।অন্যান্য

(ক) খোয়াড়

(খ) বিভিন্ন সনদ পত্র

(গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি       (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি

 

২৭,০০০

২৫,০০০

৩০,০০০

২,০০০

 

০০

০০

০০

০০

 

২৭,০০০

২৫,০০০

৩০,০০০

২,০০০

 

১৮,০০০

২০,০০০

৫০,০০০

১,০০০

 

০০

০০

২০,৭০০

০০

মোট=

১১,৯২,৪৫৪

০০

১১,৯২,৪৫৪

৭,৬২,৪৫৪

৮,৮২,২৪১

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯

প্রাপ্তি

খাতের নাম

 

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

২০১৭-২০১৮

বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়

২০১৬-১৭

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০১।উন্নয়ন খাত

(ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি)              (খ)এলজিএসপি-২(বিবিজি)

(গ) কাবিটা

(ঘ) কাবিখা

(ঙ) টি.আর

(চ)টি.আর নগদ অর্থ্

(ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

(জ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী

(ঝ) কৃষি

(ঞ) এডিপি

(ট) ইউপিজিপি

 

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

 

২৪,০০,০০০

৪,০০,০০০

৮,০০,০০০

৫,০০,০০০

৪,০০,০০০

৬,০০,০০০

৩২,০০,০০০

 

২,০০,০০০

১,০০,০০০

৬,০০,০০০

০০

 

 

 

২৪,০০,০০০

৪,০০,০০০

৮,০০,০০০

৫,০০,০০০

৪,০০,০০০

৬,০০,০০০

৩২,০০,০০০

 

২,০০,০০০

১,০০,০০০

৬,০০,০০০

০০

 

 

 

২২,০০,০০০

৪,০০,০০০

৭,৫০,০০০

৫,০০,০০০

৪,০০,০০০

৫,০০,০০০

৩০,০০,০০০

 

১,০০,০০০

২,০০,০০০

৬,০০,০০০

০০

 

১১,৯১,৮৬৭

০০

১৮,৩৭,৪৫২

০০

০০

১২,৪৯,০১৮

২৭,৬৮,০০০

 

০০

০০

৩,৫০,০০০

১,৮৯,২০১

০২।সংস্থাপন                    (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

(খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

০০

০০

 

৫,৫৮,০০০

 

৭,৮৩,৩৪২

 

৫,৫৮,০০০

 

৭,৮৩,৩৪২

 

১,৫৫,৭০০

 

৬,৯৭,৯৯৫

 

 

১,৫৫,৭০০

 

৬,২৯,৩৭৪

০৩।অন্যান্য

(ক) ভূমি হস্থান্তর কর

 

০০

 

১,৫০,০০০

 

১,৫০,০০০

 

১,০০,০০০

 

০০

(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান

০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

০০

০০

 

২,৫০,০০০

 

১,০০,০০০

 

২,৫০,০০০

 

১,০০,০০০

 

১,০০,০০০

 

৫০,০০০

 

১৯,৫৬,৬১২

(ভিজিএফ)

০০

মোট =

০০

১,১০,৪১,৩৪২

১,১০,৪১,৩৪২

৯৭,৫৩,৬৯৫

১,০৩,২৭,২২৪

পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল

১১,৯২,৪৫৪

০০

১১,৯২,৪৫৪

৭,৬২,৪৫৪

৮,৮২,২৪১

সর্বমোট =

১১,৯২,৪৫৪

১,১০,৪১,৩৪২

১,২২,৩৩,৭৯৬

১,০৫,১৬,১৪৯

১,১২,০৯,৪৬৫

 

 

 

অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯

ব্যয়

খাতের নাম

 

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

২০১৭-২০১৮

বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়

২০১৬-১৭

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০১।সংস্থাপন ব্যয়

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা  

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন              (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

(ঘ) আনুষঙ্গিক

০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী

০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা

০৩।বিবিধ

 

 

৭,১৪,০০০

 

০০

৯০,৮৪৫

 

১০,০০০

১০,০০০

৫,০০০

 

 

৫,৫৮,০০০

 

৭,৮৩,৩৪২

০০

 

২০,০০০

৫০,০০০

২০,০০০

 

১২,৭২,০০০

 

৭,৮৩,৩৪২

৯০,৮৪৫

 

৩০,০০০

৬০,০০০

২৫,০০০

 

৩,৩০,০০০

 

৬,৯৭,৯৯৫

৫০,৮৪৫

 

৫০,০০০

৫০,০০০

১,৫০,০০০

 

 

১,৫৫,৭০০

 

৬,২৯,৩৭৪

১৯,১৫৪

 

৮৩,৪২৫

১৫,০০০

২,১২,২২৬

০২। উন্নয়ন

(ক) পূর্ত কাজ

(১) কৃষি প্রকল্প

(২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য)

(৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত

(৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত

    (দরিদ্রদের জন্য)

(৫) শিক্ষা

(৬) বৃক্ষ রোপন

(৭) বাজার উন্নয়ন

(৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ

(৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন       (দরিদ্রদের জন্য)

(১০) অন্যান্য

 

 

২০,০০০

৪০,০০০

 

৫০,০০০

২৫,০০০

 

৩০,০০০

২০,০০০

২০,৭৫৫

১৫,০০০

০০

 

৫,০০০

 

 

৭,৩০,০০০

৫,০০,০০০

 

৫৭,৮০,০০০

২,০০,০০০

 

৪,০০,০০০

১,৫০,০০০

৩,০০,০০০

৫০,০০০

১২,০০,০০০

 

৫০,০০০

 

 

৭,৫০,০০০

৫,৪০,০০০

 

৫৮,৩০,০০০

২,২৫,০০০

 

৪,৩০,০০০

১,৭০,০০০

৩,২০,৭৫৫

৬৫,০০০

১২,০০,০০০

 

৫৫,০০০

 

 

৫,০০,০০০

৫,০০,০০০

 

৬৫,০০,০০০

১,০০,০০০

 

৬,০০,০০০

৮০,০০০

২,২১,১৪৯

৫০,০০০

৩,৬১,১৬০

 

৫০,০০০

 

 

৮,৫২,৯৪০

৪,৩৪,০০০

 

৪৬,৮৪,০৬৮

০০

 

৩,২৬,৪৩২

০০

০০

৩৫,০০০

৩৫,৫২,৮০৫

 

১,০০,৩৬৫

০৩।অন্যান্য

(ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয়

(খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয়

(গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

(ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

(ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয়

 

৫,০০০

 

৫,০০০

১০,০০০

১০,০০০

৫,০০০

 

৩০,০০০

 

০০

৫০,০০০

১,৫০,০০০

২০,০০০

 

৩৫,০০০

 

৫,০০০

৬০,০০০

১,৬০,০০০

২৫,০০০

 

৩০,০০০

 

১০,০০০

৫০,০০০

২০,০০০

২০,০০০

 

২০,০০০

 

০০

০০

২৫,১৪৬

০০

মোট ব্যয়=

১০,৯০,৬০০

১,১০,৪১,৩৪২

১,২১,৩১,৯৪২

১,০৪,২১,১৪৯

১,১১,৪৫,৬৩৫

মোট আয়=

১১,৯২,৪৫৪

১,১০,৪১,৩৪২

১,২২,৩৩,৭৯৬

১,০৫,১৬,১৪৯

১,১২,০৯,৪৬৫

উদ্ধৃত্ত তহবিল=

১,০১,৮৫৪

০০

১,০১,৮৫৪

৯৫,০০০

৬৩,৮৩০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮

প্রাপ্তি

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

২০১৬-১৭

হাতে নগদ

০০

০০

০০

০০

ব্যাংকে জমা

১৬৫৭০

৪১,০৩৯

৫৭৬০৯

১৩,১১,৩১৭

মোট প্রারম্ভিক জের

১৬৫৭০

৪১,০৩৯

৫৭৬০৯

১৩,১১,৩১৭

০১।

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস

(ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

(খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর।

 

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

২,০০,০০০

 

 

০০

 

০০

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

২,০০,০০০

 

 

৩,০৮,৪৫৪

 

২,৪৫,১৬০

০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর।

৫০,০০০

০০

৫০,০০০

৫০,০০০

০৩।বিনোদন কর

(ক) সিনেমার উপর কর।

(খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য।

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

 

০০

০০

০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস।

৫০,০০০

০০

৫০,০০০

৪০,০০০

০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

(ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ

(খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ

(গ) জলমহাল ইজারা বাবদ

 

৭০,০০০

০০

০০

 

০০

০০

০০

 

৭০,০০০

০০

০০

 

৭০,০০০

০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস।

১৫,০০০

০০

১৫,০০০

১০,০০০

০৭।অন্যান্য

(ক) খোয়াড়

(খ) বিভিন্ন সনদ পত্র

(গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি       (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি

 

১৮,০০০

২০,০০০

৫০,০০০

১,০০০

 

০০

০০

০০

০০

 

১৮,০০০

২০,০০০

৫০,০০০

১,০০০

 

০০

১০,০০০

৩০,০০০

০০

মোট=

৭,৮২,৪৫৪

০০

৭,৮২,৪৫৪

৭,৬৩,৬১৪

 

 

 

 

৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮

প্রাপ্তি

খাতের নাম

 

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

২০১৬-১৭

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০১।উন্নয়ন খাত

(ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি)              (খ) এলজিএসপি-২(পিবিজি)              (গ) ইউপিজিপি

(ঘ) কাবিটা(সাধারণ)

(ঙ) কাবিখা(সাধারণ)

(চ) টি.আর(সাধারণ)

(ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

(জ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী

(ঝ) কৃষি

(ঞ) শরীক

(ট) মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্ধ

(ঠ) এডিপি

 

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

০০

 

১৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

৩,৫০,০০০

৩,০০,০০০

৪,০০,০০০

৬,০০,০০০

৩০,০০,০০০

 

১,০০,০০০

২,০০,০০০

৬,০০,০০০

১২,০০,০০০

 

৭,০০,০০০

 

১৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

৩,৫০,০০০

৩,০০,০০০

৪,০০,০০০

৬,০০,০০০

৩০,০০,০০০

 

১,০০,০০০

২,০০,০০০

৬,০০,০০০

১২,০০,০০০

 

৭,০০,০০০

 

১৪,০০,০০০

২,৮০,০০০

৩,৫০,০০০

৩,৫০,০০০

৩,৫০,০০০

৬,০০,০০০

২৯,০০,০০০

 

০০

১,৫০,০০০

৮,০০,০০০

১০,০০,০০০

 

৭,০০,০০০

০২।সংস্থাপন                    (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

(খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

০০

০০

 

১,৫৫,৭০০

 

৬,৯৭,৯৯৫

 

 

১,৫৫,৭০০

 

৬,৯৭,৯৯৫

 

 

১,৫৫,৭০০

 

৩,৫১,১২৫

০৩।অন্যান্য

(ক) ভূমি হস্থান্তর কর

 

০০

 

২,৫০,০০০

 

২,৫০,০০০

 

২,০০,০০০

(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান

০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

০০

০০

 

৩,০০,০০০

 

৫০,০০০

 

৩,০০,০০০

 

৫০,০০০

 

২,০০,০০০

 

৩০,০০০

মোট =

০০

১,০৬,০৩,৬৯৫

১,০৬,০৩,৬৯৫

৯৮,১৬,৮২৫

পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল

৭,৮২,৪৫৪

০০

০০

৭,৬৩,৬১৪

সর্বমোট =

৭,৮২,৪৫৪

১,০৬,০৩,৬৯৫

১,১৩,৮৬,১৪৯

১,০৫,৮০,৪৩৯

 

 

 

 

 

৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮

ব্যয়

খাতের নাম

 

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

২০১৫-২০১৬

নিজস্ব তহবিল

উন্নয়ন তহবিল

মোট

০১

০২

০৩

০৪

০৫

০১।সংস্থাপন ব্যয়

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা  

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন              (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

(ঘ) আনুষঙ্গিক

০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী

০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা

০৩।বিবিধ

 

 

১,৭৪,৩০০

 

০০

৯১,২৬৮

 

২৫,০০০

৩৫,০০০

৫,০০০

 

১,৫৫,৭০০

 

৬,৯৭,৯৯৫

০০

 

৫০,০০০

২,০০,০০০

৩৫,০০০

 

৩,৩০,০০০

 

৬,৯৭,৯৯৫

 

 

৭৫,০০০

২,৩৫,০০০

৪০,০০০

 

 

১,৫৫,৭০০

 

৩,৫১,১২৫

 

 

 

০২। উন্নয়ন

(ক) পূর্ত কাজ

(১) কৃষি প্রকল্প

(২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য)

(৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত

(৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত

    (দরিদ্রদের জন্য)

(৫) শিক্ষা

(৬) বৃক্ষ রোপন

(৭) বাজার উন্নয়ন

(৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষন

(৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন       (দরিদ্রদের জন্য)

(১০) অন্যান্য

 

 

৫০,০০০

৫০,০০০

 

৫০,০০০

২০,০০০

 

৭০,০০০

৩০,০০০

৪১,৮৮৬

৩৫,০০০

১০,০০০

 

১০,০০০

 

 

৯,৫০,০০০

৭,৫০,০০০

 

৪৯,৫০,০০০

১,৮০,০০০

 

১০,৩০,০০০

১,৫০,০০০

৩,৮৫,০০০

১,৫০,০০০

৯০,০০০

 

১,০০,০০০

 

 

১০,০০,০০০

৮,০০,০০০

 

৫০,০০,০০০

২,০০,০০০

 

১১,০০,০০০

১,৮০,০০০

৪,২৬,৮৮৬

১,৮৫,০০০

১,০০,০০০

 

১,১০,০০০

 

 

২০,০০০

৩,৪৬,৮৮০

 

৩৩,৯৯২৭৭

 

 

১৯,৯৯,৮১৮

 

 

 

২১,৮০,৫১৯

০৩।অন্যান্য

(ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয়

(খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয়

(গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

(ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

(ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয়

 

২০,০০০

 

৩০,০০০

২৫,০০০

২০,০০০

১৫,০০০

 

৮০,০০০

 

০০

১,০০,০০০

৫,০০,০০০

৫০,০০০

 

১,০০,০০০

 

৩০,০০০

১,২৫,০০০

৫,২০,০০০

৬৫,০০০

 

১,৮৫,২০০

মোট ব্যয়=

৭,৮২,৪৫৪

১,০৬,০৩,৬৯৫

১,০৩,১১,১৪৯

৯৩,৪০,০৫৫

মোট আয়=

৭,৮২,৪৫৪

১,০৬,০৩,৬৯৫

১,১,৮৬,১৪৯

৯৪,৩৯,২৫২

উদ্ধৃত্ত তহবিল=

৯৫,০০০

০০

০০০

৯৯,১৯৭

 

 

 

 

 

 
ইউপির বার্ষিক বাজেট
চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি.৬৯০৪৭১৯), উপজেলা : জগন্নাথপুর,
জেলা: সুনামগঞ্জ। অর্থ-বছর : ২০১৫-২০১৬
           
খাতের নাম পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) চলতি অর্থ-বছরের         সংশোধিত বাজেট (টাকা)
২০১৪-২০১৫
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের
প্রকৃত (টাকা)
২০১৩-২০১৪
নিজস্ব তহবিল অন্যান্য তহবিল মোট
প্রারম্ভিক জের:          
হাতে নগদ          
ব্যাংকে জমা ৩৪২৯৯ ১২০০০০ ১৫৪২৯৯ ১৫০৮২৯০ ১০৯২৬
মোট প্রারম্ভিক জের ৩৪২৯৯ ১২০০০০ ১৫৪২৯৯ ১৫০৮২৯০ ১০৯২৬
প্রাপ্তি:          
কর আদায় ৬৫৩৬১৪ ৬৫৩৬১৪ ৬৫৩৬১৪ ১২০৬৮৮
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ২৪৭২৫
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ৭৭০০০ ৭৭০০০ ৭৭০০০ ২৪৩১১
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস ১৫০০০ ১৫০০০ ৫০০০
সম্পত্তি থেকে আয়
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান ৫০৬৮২৫ ৫০৬৮২৫ ৪০৮৩১৯ ৪৫৬৯২২
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ ২৫০০০০ ২৫০০০০ ২০০০০০ ১০০০০০
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান ৮০০০০০ ৮০০০০০ ৮০০০০০ ১২০০০০০
সরকারি থোক বরাদ্দ ৩৫০০০০০ ৩৫০০০০০ ৩০০০০০০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি ৪২০০০০০ ৪২০০০০০ ৩০০০০০০ ৮৯২১৮২৩
শরিক থেকে বরাদ্ধ ৮০০০০০ ৮০০০০০ ৮০০০০০
অন্যান্য প্রাপ্তি ১০০০০০ ৩০০০০০ ৪০০০০০ ৩৫০০০০ ১১৭৫৬
মোট প্রাপ্তি ১১৭৯৯১৩ ১০২২৬৮২৫ ১১৪০৬৭৩৮ ১০৮৫২২২৩ ১০৮৭১১৫১
ব্যয় :          
সংস্থাপন ব্যয় :          
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ১৭৪৩০০ ১৫৫৭০০ ৩৩০০০০ ৩৩০০০০ ২৬০০০০
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা ১৭৭০৭৫ ৩৫১১২৫ ৫২৮২০০ ৩৭৯২০০ ২৫২৫৭২
কর আদায় বাবদ ব্যয় ৯০৭২২ ২০০০০ ১১০৭২২ ৯০৭২২ ১৭৫৮৯
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি ৩০০০০ ২০০০০ ৫০০০০ ৩০০০০ ১১৫৮৪
ডাক ও তার ১০০০০   ১০০০০ ১০০০০ ৩৩৪০
বিদ্যুৎ বিল  ১৫০০০   ১৫০০০ ১৫০০০ ১৩০১৩
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ১০০০০০ ১০০০০০ ২০০০০০ ১০০০০০  
অন্যান্য ব্যয়          
১. টি, এ ও ডি, এ ১০০০০   ১০০০০ ৫০০০  
২. নির্বাচন ব্যায় ২০০০০   ২০০০০ ৫০০০  
৩. সংবাদপত্রে প্রচারনা ব্যয় ১০০০০ ১০০০০ ২০০০০ ১০০০০  
৪.আপ্যায়ন ১০০০০   ১০০০০ ১০০০০  
৫. বিবিধ   ২৪০০০০ ২৪০০০০ ৫০০০০ ৩৪৪৩
কৃষি প্রকল্প         ৭৮৯৭৮৪
গোপাট নির্মান   ৪০০০০০ ৪০০০০০ ৫০০০০  
ড্রেইন/কালভার্ট   ৪০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০  
কৃষক/কৃষানীদের প্রশিক্ষণ/ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন   ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০  
খাল খনন/ বাধঁ নির্মান ১০০০০০ ১০০০০০ ২০০০০০    
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন         ৪৭৮৪৫০
স্যানিটেশন (দরিদ্র মহিলাদের জন্য)   ৩৫০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০  
পয়নিষ্কাশন/ ড্রেইন নির্মান   ৩০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০  
স্বাস্থ্য সচেতনতা (মহিলা ও শিশুদের) ৫০০০০ ৫০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০  
নলকূপ স্থাপন   ৩০০০০০ ৩০০০০০ ৩০০০০০  
চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নয়ন ৫০০০০ ৩০০০০০ ৩৫০০০০ ১০০০০০  
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত       ৬০৮২৯০০
কালর্ভাট   ৩০০০০০ ৩০০০০০ ১০০০০০  
সি সি   ৮০০০০০ ৮০০০০০ ৩০০০০০  
ইট সলিং   ১০০০০০০ ১০০০০০০ ৮০০০০০  
মাটির রাসত্মা   ২৫০০০০০ ২৫০০০০০ ২৫০০০০০  
রÿনাবেÿন ব্যয় ১০০০০০ ২০০০০০ ৩০০০০০ ২৫০০০০  
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত ২০০০০ ১০০০০০ ১২০০০০ ৫০০০০
প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের সহায়তা ২০০০০ ১০০০০০ ১২০০০০ ৫০০০০  
স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ নারী ও পুরুষ ১০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০ ৫০০০০  
জরুরী ত্রান/ জরম্নরী বাধঁ নির্মণণে   ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০  
শিক্ষা কর্মসূচি         ১০১১৯৬৪
মা সমাবেশ/ শিশুদের ঝরেপড়া রোধ ১০০০০ ২০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০  
বেঞ্চ ও ডেক্স   ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০  
বিদ্যালয় মেরামত   ২৫০০০০ ২৫০০০০ ২০০০০০  
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত ১০০০০ ৪০০০০০ ৪১০০০০ ২০০০০০  
স্কাউটের উন্নয়ন/ কাপ দলের উন্নয়ন   ১০০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০  
বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের সর্ম্বধনা/পুরম্নষ্কার ১০০০০   ১০০০০ ১০০০০  
খেলাধূলার সরঞ্জামাদি/মাঠের উন্নয়ন ২০০০০ ১০০০০০ ১২০০০০ ৫০০০০  
ছাত্রীদের কমনরম্নম/বাথরম্নম/বেঞ্চ ও ডেক্স   ১০০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০  
ডিজিটাল ক্লাস এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ১০০০০ ১০০০০০ ১১০০০০ ৫০০০০  
শিÿকদের কম্পিউটার প্রশিÿণ ১০০০০   ১০০০০ ৪০০০০  
স্বাÿরতা কার্যক্রম মহিলাদের ২০০০০   ২০০০০ ২০০০০  
অন্যান্য ১০০০০ ৩০০০০ ৪০০০০ ১০০০০০  
সেচ ও খাল ১০০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০
অন্যান্য      
মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ/বৃক্ষরোপন ১০০০০ ৮০০০০ ৯০০০০ ২০০০০০  
পারিবারিক হাসঁমুরগী পালন প্রশিক্ষণ   ২০০০০ ২০০০০ ২৫০০০০  
কনফেকশনারী প্রশিক্ষণ   ৫০০০০ ৫০০০০ ২৫০০০০  
আত্মকর্মসংস্থান র্নিভর প্রশিক্ষণ   ১০০০০০ ১০০০০০ ২৫০০০০  
প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন   ১০০০০০ ১০০০০০ ২৫০০০০  
ইউ ডি সি এর উন্নয়ন ১০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০ ২৫০০০০  
গ্রাম আদালতের উন্নয়ন ১০০০০ ২০০০০ ৩০০০০ ২৫০০০০  
ভ্যাট/আইটি/ ব্যাংক কর্তন ৫০০০ ২০০০০ ২৫০০০ ২৫০০০০ ১৮৬৯৪
ধর্মীয় প্রতিষ্টানে ব্যয় ৫০০০ ১০০০০০ ১০৫০০০ ১২৫০০০০ ৩১৯৫২৮
সমাজসচেতনাতা মূলক ব্যয় ১০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০ ২৫০০০০  
মোট ব্যয় ১১৪৭০৯৪ ১০১৪৬৮২৫ ১১২৯৩৯২২ ১০৭৮৪৯২২ ৯৩৬২৮৬১
সমাপনী জের: -১১৪৭০৯৪ ৮০০০০ ১১২৮১৬ ৬৭৩০১ ১৫০৮২৯০
মোট আয় ১১৭৯৯১৩ ১০২২৬৮২৫ ১১৪০৬৭৩৮ ১০৮৫২২২৩ ১০৮৭১১৫১

ছবি


সংযুক্তি

stander budget.xls stander budget.xls


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter