৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০২2-২০২3
প্রাপ্তি খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০২2-২০২3 |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২1-২০২2 |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০20-২০21 |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ)এলজিএসপি-২(পিবিজি) (গ) ইএএলজি (ঘ) কাবিটা (ঙ) কাবিখা (চ) টি.আর (ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (জ)BDwc Dbœqb mnvqZv Znwej( wewewR) (ঝ) কৃষি (ঞ) এডিপি (ট) অন্যান¨ |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 00
০০ ০০ ০০ |
15,০০,০০০ ৪,০০,০০০ 1,০০,০০০ 5,০০,০০০ ৮,০০,০০০ 6,০০,০০০ ৩৫,2০,০০০ 10,00,000
০০ 2,00,000 ০০
|
15,০০,০০০ ৪,০০,০০০ 1,০০,০০০ 5,০০,০০০ ৮,০০,০০০ 6,০০,০০০ ৩৫,2০,০০০ 10,00,000
০০ 2,00,000 ০০
|
২৮,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৩৫,০০,০০০ 00
০০ ০০ ০০
|
26,58,104/- 00 37,746/- 13,01,000/- 00 10,26,500/- 29,28,000/- 00
00 00 00 |
০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০
০০ |
5,72,400
১৩,51,550
|
5,72,400
১৩,51,550
|
৬,৮৮,৮৮০
১৩,৭৮,৫৭০
|
5,72,400/-
9,14,464/- |
০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
১,00,000 |
১,00,000 |
১,৫০,০০০ |
00 |
(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০
০০ |
২,০০,০০০
১,০০,০০০ |
২০,০০,০০০
১,০০,০০০ |
২০,০০,০০০
১,০০,০০০ |
00
00 |
মোট = |
০০ |
১,09,43,950 |
১,09,43,950 |
১,৩৪,১৭,৪৫০ |
94,38,214/- |
পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল |
১4,95,000 |
০০ |
১৪,95,000 |
১৪,৮৬,৪৫৪ |
1,79,785/- |
সর্বমোট = |
১4,95,000 |
১,09,43,950 |
1,24,38,950 |
১,৪৯,০৩,৯০৪ |
96,17,999/- |
অর্থ বছরঃ ২০২2-২০২3
ব্যয় খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০২2-২০২3 |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২1-২০২2 |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০20-২০21 |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ 04|Avc¨vqb |
6,99,600
০০ ১,69,500
3০,০০০ 3০,০০০
10,000 20,000 |
5,72,400
১৩,51,550 ০০
5০,০০০ 1,5০,০০০
2০,০০০ 00 |
12,72,000
১৩,51,550 ১,69,500
80,000 1,8০,০০০
30,০০০ 20,000 |
১৩,৮৭,২৮০
১৩,৭৮,৫৭০ ১,৫১,২৬৮
১,৪০,০০০ ২,৫০,০০০
৫৫,০০০ 00 |
9,22,200/-
9,14,464/- 13,526/-
32,110/- 3,52,000/-
1,82,532/- 15,885/-
|
০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও cvKv iv¯Ív wbg©vb/KvjfvU© wbgv©b (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (হত দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
30,০০০ 50,000
40,০০০ 2০,০০০
5০,০০০ 42,০০০ 5০,০০০ ১৫,০০০
5০,০০০ 10,০০০ |
4,5০,০০০ 5,5০,০০০
55,০০,০০০ 5,2০,০০০
5,০০,০০০ 1,০০,০০০ 3,5০,০০০ 50,000
2,০০,০০০ 2,০০,০০০ |
4,80,000 6,00,000
55,40,000 5,40,000
5,50,000 1,42,000 4,00,000 65,000
2,50,000 2,10,000 |
৭,৩০,০০০ ৮,১০,৭৮৬
৫০,৫১,০০০ ৪,৩০,০০০
১২,৪০,০০০ ৬,২০,০০০ ২,৩০,০০০ ১,১৫,০০০
১৬,১০,০০০
১,০৫,০০০ |
1,50,000/-
29,28,000/- 15,00,000/-
6,00,000/-
8,20,000/- |
০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
20,০০০
8,০০০ ১৫,০০০ 15,০০০
১0,০০০ |
30,000
০০ ১,০০,০০০ 2,০০,০০০
৫০,০০০ |
50,000
8,000 ১,১৫,০০০ 2,১5,০০০
৬০,০০০ |
১,১৫,০০০
১০,০০০ ১,১৫,০০০ ১,১০,০০০
৬০,০০০ |
37,746/- |
মোট ব্যয়= |
13,84,100 |
১,09,43,950 |
১,23,28,050 |
১,৪৭,১৩,৯০৪ |
85,28,463/- |
মোট আয়= |
১৪,95,000 |
১,09,43,950 |
১,24,38,950 |
১,৪৯,০৩,৯০৪ |
96,17,999/- |
উদ্ধৃত্ত তহবিল= |
১,10,900 |
০০ |
১,1০,9০০ |
১,৯০,০০০ |
10,89,536/- |
অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ (পিডিএফ ফাইল সংযুক্ত )
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
প্রাপ্তি খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৯-২০২০ |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়
|
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
২০১৮-২০১৯ |
২০১৭-২০১৮ |
হাতে নগদ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
ব্যাংকে জমা |
১৬,২৪২ |
৩৮,২৩,৮৮০ |
৩৮,৪০,১২২ |
২১,৫১,১০৫ |
৬৩,২৫৩ |
মোট প্রারম্ভিক জের |
১৬,২৪২ |
৩৮,২৩,৮৮০ |
৩৮,৪০,১২২ |
২১,৫১,১০৫ |
৬৩,২৫৩ |
০১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস (ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। (খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর। |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
০০
০০ |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
৩,০৮,৪৫৪
৫,০০,০০০ |
১,৮৯,৭৭৯
|
০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর। |
৭০,৫০০ |
০০ |
৭০,৫০০ |
৪০,০০০ |
৭,৯০০ |
০৩।বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর। (খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য। |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। |
৭০,০০০ |
০০ |
৭০,০০০ |
৩০,০০০ |
১৪,১৪০ |
০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ (খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ |
৮০,০০০ ০০ ০০ |
০০ ০০ ০০ |
৮০,০০০ ০০ ০০ |
৪০,০০০ ০০ ০০ |
১৯,৪৬৬ |
০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। |
২৫,০০০ |
০০ |
২৫,০০০ |
৫,০০০ |
০০ |
০৭।অন্যান্য (ক) খোয়াড় (খ) বিভিন্ন সনদ পত্র (গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি |
৩৬,০০০ ৩০,০০০ ৪০,০০০ ৩,০০০ |
০০ ০০ ০০ ০০ |
৩৬,০০০ ৩০,০০০ ৪০,০০০ ৩,০০০ |
১৮,০০০ ২৫,০০০ ৪০,০০০ ১,০০০ |
০০ ০০ ৩০,০২৫ ১৯০ |
মোট= |
১২,৬২,৯৫৪ |
০০ |
১২,৬২,৯৫৪ |
১০,০৭,৪৫৪ |
৩,২৬,৭৫৩ |
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
প্রাপ্তি খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯ |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৭-১৮ |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ)এলজিএসপি-২(পিবিজি) (গ) ইএএলজি (ঘ) কাবিটা (ঙ) কাবিখা (চ) টি.আর (ছ)টি.আর নগদ অর্থ্ (জ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ঝ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (ঞ) কৃষি (ট) এডিপি (ট) অন্যান্য |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ |
২৬,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৭,০০,০০০ ৩৪,০০,০০০
৩,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ০০
|
২৬,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৭,০০,০০০ ৩৪,০০,০০০
৩,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ০০
|
২৪,০০,০০০ ০০ ২,০০,০০০ ৭,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ২৮,০০,০০০
০০ ০০ ৩,০০,০০০ ০০
|
২৪,৩৭,৪২৯ ৩,৯৫,৯৫১ ০০ ০০ ৯,০৯,৫০০ ৮,২০,০০০ ০০ ২৯,২৮,০০০
০০ ০০ ০০ ৯,৩৩৭
|
০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০
০০ |
৬,৮৮,৮৮০
১২,৪৫,৩৯৪ |
৬,৮৮,৮৮০
১২,৪৫,৩৯৪
|
৬,৮৮,৮৮০
৭,৮৩,৩৪২ |
৬,৯৯,৬০০
৬,১৬,৩২৮ |
০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
১,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
০০ |
০০ |
(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০
০০ |
২,০০,০০০
১,০০,০০০ |
২,০০,০০০
১,০০,০০০ |
১,০০,০০০
৫০,০০০ |
৯১,২৫,০০০
০০ |
মোট = |
০০ |
১,২৫,৮৪,১৯৪ |
১,২৫,৮৪,১৯৪ |
৯৫,২২,১৪২ |
১,৭৯,৪১,১৪৫ |
পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল |
১২,৬২,৯৫৪ |
০০ |
১২,৬২,৯৫৪ |
১০,০৭,৪৫৪ |
৩,২৬,৭৫৩ |
সর্বমোট = |
১২,৬২,৯৫৪ |
১,২৫,৮৪,১৯৪ |
১,৩৮,৪৭,১৪৮ |
১,০৫,২৯,৫৯৬ |
১,৮২,৬৫,৮৯৮ |
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
ব্যয় খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯ |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৭-১৮ |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ |
৬,৯৮,৪০০
০০ ৯০,৮৪৫
৪০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ |
৬,৮৮,৮০০
১২,৪৫,৩৯৪ ০০
৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩০,০০০ |
১৩,৮৭,২০০
১২,৪৫,৩৯৪ ৯০,৮৪৫
৯০,০০০ ২,১০,০০০ ৩৫,০০০
|
৬,৮৮,৮০০
৭,৮৩,৩৪২ ৮০,৮৪৫
৫০,০০০ ৩০,০০০ ২০,০০০ |
৭,০৪,০০০
৬,১৬,৩২৮ ২৮,৪৬৭
৫২,৪৫২
২৪,৯৫৫ ৮৮,৯৫৯ |
০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত (দরিদ্রদের জন্য) (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (হত দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
২০,০০০ ৩৩,৭০৯
৫০,০০০ ২০,০০০
৩০,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০ ১০,০০০
১০,০০০
৫,০০০ |
৮,০০,০০০ ৭,০০,০০০
৫৭,৪৫,০০০ ১,০০,০০০
৮,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৪০,০০০
১৩,০০,০০০
১,০০,০০০ |
৮,২০,০০০ ৭,৩৩,৭০৯
৫৭,৯৫,০০০ ১,২০,০০০
৮,৩০,০০০ ৪,১০,০০০ ২,২০,০০০ ৫০,০০০
১৩,১০,০০০
১,০৫,০০০ |
৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০
৫৫,২১,৬০৯ ১,৫০,০০০
৩,০০,০০০ ২,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩০,০০০
১২,০০,০০০
৫০,০০০ |
০০ ০০
৪০,০৩,৬০০ ০০
০০ ০০ ০০ ০০
১০,০৮,০০০
৯১,৫১,৭১৩ |
০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
১৫,০০০
১০,০০০ ১০,০০০ ১৫,০০০
৫,০০০ |
৫০,০০০
০০ ১,০০,০০০ ৫০,০০০
৩০,০০০ |
৬৫,০০০
১০,০০০ ১,১০,০০০ ৬৫,০০০
৩৫,০০০ |
৫০,০০০
০০ ৫০,০০০ ৩০,০০০
২০,০০০ |
০০
০০ ০০ ০০
০০ |
মোট ব্যয়= |
১১,০৭,৯৫৪ |
১,২৫,৮৪,১৯৪ |
১,৩৬,৯২,১৪৮ |
১,০৪,০৪,৫৯৬ |
১,৫৬,৭৮,৬৭৪ |
মোট আয়= |
১২,৬২,৯৫৪ |
১,২৫,৮৪,১৯৪ |
১,৩৮,৪৭,১৪৮ |
১,০৫,২৯,৫৯৬ |
১,৮২,৬৫,৮৯৮ |
উদ্ধৃত্ত তহবিল= |
১,৫৫,০০০ |
০০ |
১,৫৫,০০০ |
১,২৫,০০০ |
২৫,৮৭,২২৪ |
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
প্রাপ্তি খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৮-২০১৯ |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়
|
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
২০১৭-২০১৮ |
২০১৬-২০১৭ |
হাতে নগদ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
ব্যাংকে জমা |
৯,৪৫,৩০১ |
১২,০৫,৭১৪ |
২১,৫১,১০৫ |
৫৭৬০৯ |
৬,২৬,১৫৮ |
মোট প্রারম্ভিক জের |
৯,৪৫,৩০১ |
১২,০৫,৭১৪ |
২১,৫১,১০৫ |
৫৭৬০৯ |
৬,২৬,১৫৮ |
০১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস (ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। (খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর। |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
০০
০০ |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
৩,০৮,৪৫৪
২,০০,০০০ |
১,৯১,৫৪০ |
০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর। |
৬০,০০০ |
০০ |
৬০,০০০ |
৩০,০০০ |
১৪,৪০৪ |
০৩।বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর। (খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য। |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ |
০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। |
৫৫,০০০ |
০০ |
৫৫,০০০ |
৫০,০০০ |
১৬,৪৬০ |
০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ (খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
১২,৯৭৯ ০০ ০০ |
০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। |
১৫,০০০ |
০০ |
১৫,০০০ |
১৫,০০০ |
০০ |
০৭।অন্যান্য (ক) খোয়াড় (খ) বিভিন্ন সনদ পত্র (গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি |
২৭,০০০ ২৫,০০০ ৩০,০০০ ২,০০০ |
০০ ০০ ০০ ০০ |
২৭,০০০ ২৫,০০০ ৩০,০০০ ২,০০০ |
১৮,০০০ ২০,০০০ ৫০,০০০ ১,০০০ |
০০ ০০ ২০,৭০০ ০০ |
মোট= |
১১,৯২,৪৫৪ |
০০ |
১১,৯২,৪৫৪ |
৭,৬২,৪৫৪ |
৮,৮২,২৪১ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
প্রাপ্তি খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৬-১৭ |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ)এলজিএসপি-২(বিবিজি) (গ) কাবিটা (ঘ) কাবিখা (ঙ) টি.আর (চ)টি.আর নগদ অর্থ্ (ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (জ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (ঝ) কৃষি (ঞ) এডিপি (ট) ইউপিজিপি |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ |
২৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩২,০০,০০০
২,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ০০
|
২৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩২,০০,০০০
২,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ০০
|
২২,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৭,৫০,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৩০,০০,০০০
১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ০০ |
১১,৯১,৮৬৭ ০০ ১৮,৩৭,৪৫২ ০০ ০০ ১২,৪৯,০১৮ ২৭,৬৮,০০০
০০ ০০ ৩,৫০,০০০ ১,৮৯,২০১ |
০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০ ০০ |
৫,৫৮,০০০
৭,৮৩,৩৪২ |
৫,৫৮,০০০
৭,৮৩,৩৪২ |
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫
|
১,৫৫,৭০০
৬,২৯,৩৭৪ |
০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
১,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
১,০০,০০০ |
০০ |
(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০ ০০ |
২,৫০,০০০
১,০০,০০০ |
২,৫০,০০০
১,০০,০০০ |
১,০০,০০০
৫০,০০০ |
১৯,৫৬,৬১২ (ভিজিএফ) ০০ |
মোট = |
০০ |
১,১০,৪১,৩৪২ |
১,১০,৪১,৩৪২ |
৯৭,৫৩,৬৯৫ |
১,০৩,২৭,২২৪ |
পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল |
১১,৯২,৪৫৪ |
০০ |
১১,৯২,৪৫৪ |
৭,৬২,৪৫৪ |
৮,৮২,২৪১ |
সর্বমোট = |
১১,৯২,৪৫৪ |
১,১০,৪১,৩৪২ |
১,২২,৩৩,৭৯৬ |
১,০৫,১৬,১৪৯ |
১,১২,০৯,৪৬৫ |
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
ব্যয় খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ |
বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৬-১৭ |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
|||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০৬ |
০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ
|
৭,১৪,০০০
০০ ৯০,৮৪৫
১০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০
|
৫,৫৮,০০০
৭,৮৩,৩৪২ ০০
২০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ |
১২,৭২,০০০
৭,৮৩,৩৪২ ৯০,৮৪৫
৩০,০০০ ৬০,০০০ ২৫,০০০ |
৩,৩০,০০০
৬,৯৭,৯৯৫ ৫০,৮৪৫
৫০,০০০ ৫০,০০০ ১,৫০,০০০
|
১,৫৫,৭০০
৬,২৯,৩৭৪ ১৯,১৫৪
৮৩,৪২৫ ১৫,০০০ ২,১২,২২৬ |
০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত (দরিদ্রদের জন্য) (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
২০,০০০ ৪০,০০০
৫০,০০০ ২৫,০০০
৩০,০০০ ২০,০০০ ২০,৭৫৫ ১৫,০০০ ০০
৫,০০০ |
৭,৩০,০০০ ৫,০০,০০০
৫৭,৮০,০০০ ২,০০,০০০
৪,০০,০০০ ১,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৫০,০০০ ১২,০০,০০০
৫০,০০০ |
৭,৫০,০০০ ৫,৪০,০০০
৫৮,৩০,০০০ ২,২৫,০০০
৪,৩০,০০০ ১,৭০,০০০ ৩,২০,৭৫৫ ৬৫,০০০ ১২,০০,০০০
৫৫,০০০ |
৫,০০,০০০ ৫,০০,০০০
৬৫,০০,০০০ ১,০০,০০০
৬,০০,০০০ ৮০,০০০ ২,২১,১৪৯ ৫০,০০০ ৩,৬১,১৬০
৫০,০০০ |
৮,৫২,৯৪০ ৪,৩৪,০০০
৪৬,৮৪,০৬৮ ০০
৩,২৬,৪৩২ ০০ ০০ ৩৫,০০০ ৩৫,৫২,৮০৫
১,০০,৩৬৫ |
০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
৫,০০০
৫,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ |
৩০,০০০
০০ ৫০,০০০ ১,৫০,০০০ ২০,০০০ |
৩৫,০০০
৫,০০০ ৬০,০০০ ১,৬০,০০০ ২৫,০০০ |
৩০,০০০
১০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২০,০০০ |
২০,০০০
০০ ০০ ২৫,১৪৬ ০০ |
মোট ব্যয়= |
১০,৯০,৬০০ |
১,১০,৪১,৩৪২ |
১,২১,৩১,৯৪২ |
১,০৪,২১,১৪৯ |
১,১১,৪৫,৬৩৫ |
মোট আয়= |
১১,৯২,৪৫৪ |
১,১০,৪১,৩৪২ |
১,২২,৩৩,৭৯৬ |
১,০৫,১৬,১৪৯ |
১,১২,০৯,৪৬৫ |
উদ্ধৃত্ত তহবিল= |
১,০১,৮৫৪ |
০০ |
১,০১,৮৫৪ |
৯৫,০০০ |
৬৩,৮৩০ |
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮
প্রাপ্তি খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
২০১৬-১৭ |
হাতে নগদ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
ব্যাংকে জমা |
১৬৫৭০ |
৪১,০৩৯ |
৫৭৬০৯ |
১৩,১১,৩১৭ |
মোট প্রারম্ভিক জের |
১৬৫৭০ |
৪১,০৩৯ |
৫৭৬০৯ |
১৩,১১,৩১৭ |
০১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস (ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। (খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর।
|
৩,০৮,৪৫৪
২,০০,০০০ |
০০
০০ |
৩,০৮,৪৫৪
২,০০,০০০ |
৩,০৮,৪৫৪
২,৪৫,১৬০ |
০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর। |
৫০,০০০ |
০০ |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
০৩।বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর। (খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য। |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। |
৫০,০০০ |
০০ |
৫০,০০০ |
৪০,০০০ |
০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ (খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ |
০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। |
১৫,০০০ |
০০ |
১৫,০০০ |
১০,০০০ |
০৭।অন্যান্য (ক) খোয়াড় (খ) বিভিন্ন সনদ পত্র (গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি |
১৮,০০০ ২০,০০০ ৫০,০০০ ১,০০০ |
০০ ০০ ০০ ০০ |
১৮,০০০ ২০,০০০ ৫০,০০০ ১,০০০ |
০০ ১০,০০০ ৩০,০০০ ০০ |
মোট= |
৭,৮২,৪৫৪ |
০০ |
৭,৮২,৪৫৪ |
৭,৬৩,৬১৪ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮
প্রাপ্তি খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৬-১৭ |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ) এলজিএসপি-২(পিবিজি) (গ) ইউপিজিপি (ঘ) কাবিটা(সাধারণ) (ঙ) কাবিখা(সাধারণ) (চ) টি.আর(সাধারণ) (ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (জ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (ঝ) কৃষি (ঞ) শরীক (ট) মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্ধ (ঠ) এডিপি |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ |
১৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩০,০০,০০০
১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ১২,০০,০০০
৭,০০,০০০ |
১৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩০,০০,০০০
১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ১২,০০,০০০
৭,০০,০০০ |
১৪,০০,০০০ ২,৮০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৬,০০,০০০ ২৯,০০,০০০
০০ ১,৫০,০০০ ৮,০০,০০০ ১০,০০,০০০
৭,০০,০০০ |
০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০ ০০ |
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫
|
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫
|
১,৫৫,৭০০
৩,৫১,১২৫ |
০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
২,৫০,০০০ |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০ ০০ |
৩,০০,০০০
৫০,০০০ |
৩,০০,০০০
৫০,০০০ |
২,০০,০০০
৩০,০০০ |
মোট = |
০০ |
১,০৬,০৩,৬৯৫ |
১,০৬,০৩,৬৯৫ |
৯৮,১৬,৮২৫ |
পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল |
৭,৮২,৪৫৪ |
০০ |
০০ |
৭,৬৩,৬১৪ |
সর্বমোট = |
৭,৮২,৪৫৪ |
১,০৬,০৩,৬৯৫ |
১,১৩,৮৬,১৪৯ |
১,০৫,৮০,৪৩৯ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮
ব্যয় খাতের নাম
|
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬ |
||
নিজস্ব তহবিল |
উন্নয়ন তহবিল |
মোট |
||
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
০৫ |
০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ
|
১,৭৪,৩০০
০০ ৯১,২৬৮
২৫,০০০ ৩৫,০০০ ৫,০০০ |
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫ ০০
৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩৫,০০০ |
৩,৩০,০০০
৬,৯৭,৯৯৫
৭৫,০০০ ২,৩৫,০০০ ৪০,০০০
|
১,৫৫,৭০০
৩,৫১,১২৫
|
০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত (দরিদ্রদের জন্য) (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষন (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
৫০,০০০ ৫০,০০০
৫০,০০০ ২০,০০০
৭০,০০০ ৩০,০০০ ৪১,৮৮৬ ৩৫,০০০ ১০,০০০
১০,০০০ |
৯,৫০,০০০ ৭,৫০,০০০
৪৯,৫০,০০০ ১,৮০,০০০
১০,৩০,০০০ ১,৫০,০০০ ৩,৮৫,০০০ ১,৫০,০০০ ৯০,০০০
১,০০,০০০ |
১০,০০,০০০ ৮,০০,০০০
৫০,০০,০০০ ২,০০,০০০
১১,০০,০০০ ১,৮০,০০০ ৪,২৬,৮৮৬ ১,৮৫,০০০ ১,০০,০০০
১,১০,০০০ |
২০,০০০ ৩,৪৬,৮৮০
৩৩,৯৯২৭৭
১৯,৯৯,৮১৮
২১,৮০,৫১৯ |
০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
২০,০০০
৩০,০০০ ২৫,০০০ ২০,০০০ ১৫,০০০ |
৮০,০০০
০০ ১,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৫০,০০০ |
১,০০,০০০
৩০,০০০ ১,২৫,০০০ ৫,২০,০০০ ৬৫,০০০ |
১,৮৫,২০০ |
মোট ব্যয়= |
৭,৮২,৪৫৪ |
১,০৬,০৩,৬৯৫ |
১,০৩,১১,১৪৯ |
৯৩,৪০,০৫৫ |
মোট আয়= |
৭,৮২,৪৫৪ |
১,০৬,০৩,৬৯৫ |
১,১,৮৬,১৪৯ |
৯৪,৩৯,২৫২ |
উদ্ধৃত্ত তহবিল= |
৯৫,০০০ |
০০ |
০০০ |
৯৯,১৯৭ |
ইউপির বার্ষিক বাজেট | |||||
চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি.৬৯০৪৭১৯), উপজেলা : জগন্নাথপুর, | |||||
জেলা: সুনামগঞ্জ। অর্থ-বছর : ২০১৫-২০১৬ | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)
২০১৪-২০১৫ |
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের
প্রকৃত (টাকা) ২০১৩-২০১৪ |
||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: | |||||
হাতে নগদ | |||||
ব্যাংকে জমা | ৩৪২৯৯ | ১২০০০০ | ১৫৪২৯৯ | ১৫০৮২৯০ | ১০৯২৬ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৩৪২৯৯ | ১২০০০০ | ১৫৪২৯৯ | ১৫০৮২৯০ | ১০৯২৬ |
প্রাপ্তি: | |||||
কর আদায় | ৬৫৩৬১৪ | ০ | ৬৫৩৬১৪ | ৬৫৩৬১৪ | ১২০৬৮৮ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ২৪৭২৫ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৭০০০ | ০ | ৭৭০০০ | ৭৭০০০ | ২৪৩১১ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১৫০০০ | ০ | ১৫০০০ | ৫০০০ | ০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ০ | ৫০৬৮২৫ | ৫০৬৮২৫ | ৪০৮৩১৯ | ৪৫৬৯২২ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ২৫০০০০ | ০ | ২৫০০০০ | ২০০০০০ | ১০০০০০ |
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ১২০০০০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ | ০ | ৩৫০০০০০ | ৩৫০০০০০ | ৩০০০০০০ | ০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ৪২০০০০০ | ৪২০০০০০ | ৩০০০০০০ | ৮৯২১৮২৩ |
শরিক থেকে বরাদ্ধ | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০০০০০ | ৩০০০০০ | ৪০০০০০ | ৩৫০০০০ | ১১৭৫৬ |
মোট প্রাপ্তি | ১১৭৯৯১৩ | ১০২২৬৮২৫ | ১১৪০৬৭৩৮ | ১০৮৫২২২৩ | ১০৮৭১১৫১ |
ব্যয় : | |||||
সংস্থাপন ব্যয় : | |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৩৩০০০০ | ২৬০০০০ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ১৭৭০৭৫ | ৩৫১১২৫ | ৫২৮২০০ | ৩৭৯২০০ | ২৫২৫৭২ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৯০৭২২ | ২০০০০ | ১১০৭২২ | ৯০৭২২ | ১৭৫৮৯ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৩০০০০ | ২০০০০ | ৫০০০০ | ৩০০০০ | ১১৫৮৪ |
ডাক ও তার | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৩৩৪০ | |
বিদ্যুৎ বিল | ১৫০০০ | ১৫০০০ | ১৫০০০ | ১৩০১৩ | |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ১০০০০০ | |
অন্যান্য ব্যয় | |||||
১. টি, এ ও ডি, এ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৫০০০ | ||
২. নির্বাচন ব্যায় | ২০০০০ | ২০০০০ | ৫০০০ | ||
৩. সংবাদপত্রে প্রচারনা ব্যয় | ১০০০০ | ১০০০০ | ২০০০০ | ১০০০০ | |
৪.আপ্যায়ন | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ||
৫. বিবিধ | ২৪০০০০ | ২৪০০০০ | ৫০০০০ | ৩৪৪৩ | |
কৃষি প্রকল্প | ৭৮৯৭৮৪ | ||||
গোপাট নির্মান | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ৫০০০০ | ||
ড্রেইন/কালভার্ট | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ২০০০০০ | ||
কৃষক/কৃষানীদের প্রশিক্ষণ/ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ||
খাল খনন/ বাধঁ নির্মান | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ৪৭৮৪৫০ | ||||
স্যানিটেশন (দরিদ্র মহিলাদের জন্য) | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ৩০০০০০ | ||
পয়নিষ্কাশন/ ড্রেইন নির্মান | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ২০০০০০ | ||
স্বাস্থ্য সচেতনতা (মহিলা ও শিশুদের) | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | |
নলকূপ স্থাপন | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ||
চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ৫০০০০ | ৩০০০০০ | ৩৫০০০০ | ১০০০০০ | |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ০ | ৬০৮২৯০০ | |||
কালর্ভাট | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ১০০০০০ | ||
সি সি | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৩০০০০০ | ||
ইট সলিং | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৮০০০০০ | ||
মাটির রাসত্মা | ২৫০০০০০ | ২৫০০০০০ | ২৫০০০০০ | ||
রÿনাবেÿন ব্যয় | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ৩০০০০০ | ২৫০০০০ | |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ২০০০০ | ১০০০০০ | ১২০০০০ | ৫০০০০ | ০ |
প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের সহায়তা | ২০০০০ | ১০০০০০ | ১২০০০০ | ৫০০০০ | |
স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ নারী ও পুরুষ | ১০০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ৫০০০০ | |
জরুরী ত্রান/ জরম্নরী বাধঁ নির্মণণে | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ||
শিক্ষা কর্মসূচি | ১০১১৯৬৪ | ||||
মা সমাবেশ/ শিশুদের ঝরেপড়া রোধ | ১০০০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
বেঞ্চ ও ডেক্স | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ||
বিদ্যালয় মেরামত | ২৫০০০০ | ২৫০০০০ | ২০০০০০ | ||
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ১০০০০ | ৪০০০০০ | ৪১০০০০ | ২০০০০০ | |
স্কাউটের উন্নয়ন/ কাপ দলের উন্নয়ন | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | ||
বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের সর্ম্বধনা/পুরম্নষ্কার | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ||
খেলাধূলার সরঞ্জামাদি/মাঠের উন্নয়ন | ২০০০০ | ১০০০০০ | ১২০০০০ | ৫০০০০ | |
ছাত্রীদের কমনরম্নম/বাথরম্নম/বেঞ্চ ও ডেক্স | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | ||
ডিজিটাল ক্লাস এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি | ১০০০০ | ১০০০০০ | ১১০০০০ | ৫০০০০ | |
শিÿকদের কম্পিউটার প্রশিÿণ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৪০০০০ | ||
স্বাÿরতা কার্যক্রম মহিলাদের | ২০০০০ | ২০০০০ | ২০০০০ | ||
অন্যান্য | ১০০০০ | ৩০০০০ | ৪০০০০ | ১০০০০০ | |
সেচ ও খাল | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ০ | ১০০০০০ |
অন্যান্য | ০ | ০ | |||
মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ/বৃক্ষরোপন | ১০০০০ | ৮০০০০ | ৯০০০০ | ২০০০০০ | |
পারিবারিক হাসঁমুরগী পালন প্রশিক্ষণ | ২০০০০ | ২০০০০ | ২৫০০০০ | ||
কনফেকশনারী প্রশিক্ষণ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ২৫০০০০ | ||
আত্মকর্মসংস্থান র্নিভর প্রশিক্ষণ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২৫০০০০ | ||
প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২৫০০০০ | ||
ইউ ডি সি এর উন্নয়ন | ১০০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ২৫০০০০ | |
গ্রাম আদালতের উন্নয়ন | ১০০০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | ২৫০০০০ | |
ভ্যাট/আইটি/ ব্যাংক কর্তন | ৫০০০ | ২০০০০ | ২৫০০০ | ২৫০০০০ | ১৮৬৯৪ |
ধর্মীয় প্রতিষ্টানে ব্যয় | ৫০০০ | ১০০০০০ | ১০৫০০০ | ১২৫০০০০ | ৩১৯৫২৮ |
সমাজসচেতনাতা মূলক ব্যয় | ১০০০০ | ৬০০০০ | ৭০০০০ | ২৫০০০০ | |
মোট ব্যয় | ১১৪৭০৯৪ | ১০১৪৬৮২৫ | ১১২৯৩৯২২ | ১০৭৮৪৯২২ | ৯৩৬২৮৬১ |
সমাপনী জের: | -১১৪৭০৯৪ | ৮০০০০ | ১১২৮১৬ | ৬৭৩০১ | ১৫০৮২৯০ |
মোট আয় | ১১৭৯৯১৩ | ১০২২৬৮২৫ | ১১৪০৬৭৩৮ | ১০৮৫২২২৩ | ১০৮৭১১৫১ |