কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ জুন, ২০২২ এ ০৭:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০২2-২০২3
| প্রাপ্তি খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০২2-২০২3 | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২1-২০২2 | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০20-২০21 | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ)এলজিএসপি-২(পিবিজি) (গ) ইএএলজি (ঘ) কাবিটা (ঙ) কাবিখা (চ) টি.আর (ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (জ)BDwc Dbœqb mnvqZv Znwej( wewewR) (ঝ) কৃষি (ঞ) এডিপি (ট) অন্যান¨ | ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 00 ০০ ০০ ০০ | 15,০০,০০০ ৪,০০,০০০ 1,০০,০০০ 5,০০,০০০ ৮,০০,০০০ 6,০০,০০০ ৩৫,2০,০০০ 10,00,000 ০০ 2,00,000 ০০ | 15,০০,০০০ ৪,০০,০০০ 1,০০,০০০ 5,০০,০০০ ৮,০০,০০০ 6,০০,০০০ ৩৫,2০,০০০ 10,00,000 ০০ 2,00,000 ০০ | ২৮,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৩৫,০০,০০০ 00 ০০ ০০ ০০ | 26,58,104/- 00 37,746/- 13,01,000/- 00 10,26,500/- 29,28,000/- 00 00 00 00 |
| ০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ০০ ০০ | 5,72,400 ১৩,51,550 | 5,72,400 ১৩,51,550 | ৬,৮৮,৮৮০ ১৩,৭৮,৫৭০ | 5,72,400/- 9,14,464/- |
| ০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর | ০০ | ১,00,000 | ১,00,000 | ১,৫০,০০০ | 00 |
| (গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ০০ ০০ | ২,০০,০০০ ১,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ ১,০০,০০০ | ২০,০০,০০০ ১,০০,০০০ | 00 00 |
| মোট = | ০০ | ১,09,43,950 | ১,09,43,950 | ১,৩৪,১৭,৪৫০ | 94,38,214/- |
| পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল | ১4,95,000 | ০০ | ১৪,95,000 | ১৪,৮৬,৪৫৪ | 1,79,785/- |
| সর্বমোট = | ১4,95,000 | ১,09,43,950 | 1,24,38,950 | ১,৪৯,০৩,৯০৪ | 96,17,999/- |
অর্থ বছরঃ ২০২2-২০২3
| ব্যয় খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০২2-২০২3 | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২1-২০২2 | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০20-২০21 | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ 04|Avc¨vqb | 6,99,600 ০০ ১,69,500 3০,০০০ 3০,০০০ 10,000 20,000 | 5,72,400 ১৩,51,550 ০০ 5০,০০০ 1,5০,০০০ 2০,০০০ 00 | 12,72,000 ১৩,51,550 ১,69,500 80,000 1,8০,০০০ 30,০০০ 20,000 | ১৩,৮৭,২৮০ ১৩,৭৮,৫৭০ ১,৫১,২৬৮ ১,৪০,০০০ ২,৫০,০০০ ৫৫,০০০ 00 | 9,22,200/- 9,14,464/- 13,526/- 32,110/- 3,52,000/- 1,82,532/- 15,885/- |
| ০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও cvKv iv¯Ív wbg©vb/KvjfvU© wbgv©b (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (হত দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য | 30,০০০ 50,000 40,০০০ 2০,০০০ 5০,০০০ 42,০০০ 5০,০০০ ১৫,০০০ 5০,০০০ 10,০০০ | 4,5০,০০০ 5,5০,০০০ 55,০০,০০০ 5,2০,০০০ 5,০০,০০০ 1,০০,০০০ 3,5০,০০০ 50,000 2,০০,০০০ 2,০০,০০০ | 4,80,000 6,00,000 55,40,000 5,40,000 5,50,000 1,42,000 4,00,000 65,000 2,50,000 2,10,000 | ৭,৩০,০০০ ৮,১০,৭৮৬ ৫০,৫১,০০০ ৪,৩০,০০০ ১২,৪০,০০০ ৬,২০,০০০ ২,৩০,০০০ ১,১৫,০০০ ১৬,১০,০০০ ১,০৫,০০০ | 1,50,000/- 29,28,000/- 15,00,000/- 6,00,000/- 8,20,000/- |
| ০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় | 20,০০০ 8,০০০ ১৫,০০০ 15,০০০ ১0,০০০ | 30,000 ০০ ১,০০,০০০ 2,০০,০০০ ৫০,০০০ | 50,000 8,000 ১,১৫,০০০ 2,১5,০০০ ৬০,০০০ | ১,১৫,০০০ ১০,০০০ ১,১৫,০০০ ১,১০,০০০ ৬০,০০০ | 37,746/- |
| মোট ব্যয়= | 13,84,100 | ১,09,43,950 | ১,23,28,050 | ১,৪৭,১৩,৯০৪ | 85,28,463/- |
| মোট আয়= | ১৪,95,000 | ১,09,43,950 | ১,24,38,950 | ১,৪৯,০৩,৯০৪ | 96,17,999/- |
| উদ্ধৃত্ত তহবিল= | ১,10,900 | ০০ | ১,1০,9০০ | ১,৯০,০০০ | 10,89,536/- |
অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ (পিডিএফ ফাইল সংযুক্ত )
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
| প্রাপ্তি খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৯-২০২০ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়
| ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| প্রারম্ভিক জের |
|
|
| ২০১৮-২০১৯ | ২০১৭-২০১৮ |
| হাতে নগদ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
| ব্যাংকে জমা | ১৬,২৪২ | ৩৮,২৩,৮৮০ | ৩৮,৪০,১২২ | ২১,৫১,১০৫ | ৬৩,২৫৩ |
| মোট প্রারম্ভিক জের | ১৬,২৪২ | ৩৮,২৩,৮৮০ | ৩৮,৪০,১২২ | ২১,৫১,১০৫ | ৬৩,২৫৩ |
| ০১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস (ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। (খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর। |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
০০
০০ |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
৩,০৮,৪৫৪
৫,০০,০০০ |
১,৮৯,৭৭৯
|
| ০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর। | ৭০,৫০০ | ০০ | ৭০,৫০০ | ৪০,০০০ | ৭,৯০০ |
| ০৩।বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর। (খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য। |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
| ০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। | ৭০,০০০ | ০০ | ৭০,০০০ | ৩০,০০০ | ১৪,১৪০ |
| ০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ (খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ |
৮০,০০০ ০০ ০০ |
০০ ০০ ০০ |
৮০,০০০ ০০ ০০ |
৪০,০০০ ০০ ০০ |
১৯,৪৬৬ |
| ০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। |
২৫,০০০ |
০০ |
২৫,০০০ |
৫,০০০ |
০০ |
| ০৭।অন্যান্য (ক) খোয়াড় (খ) বিভিন্ন সনদ পত্র (গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি |
৩৬,০০০ ৩০,০০০ ৪০,০০০ ৩,০০০ |
০০ ০০ ০০ ০০ |
৩৬,০০০ ৩০,০০০ ৪০,০০০ ৩,০০০ |
১৮,০০০ ২৫,০০০ ৪০,০০০ ১,০০০ |
০০ ০০ ৩০,০২৫ ১৯০ |
| মোট= | ১২,৬২,৯৫৪ | ০০ | ১২,৬২,৯৫৪ | ১০,০৭,৪৫৪ | ৩,২৬,৭৫৩ |
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
| প্রাপ্তি খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯ | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৭-১৮ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ)এলজিএসপি-২(পিবিজি) (গ) ইএএলজি (ঘ) কাবিটা (ঙ) কাবিখা (চ) টি.আর (ছ)টি.আর নগদ অর্থ্ (জ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ঝ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (ঞ) কৃষি (ট) এডিপি (ট) অন্যান্য |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ |
২৬,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৭,০০,০০০ ৩৪,০০,০০০
৩,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ০০
|
২৬,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৭,০০,০০০ ৩৪,০০,০০০
৩,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ০০
|
২৪,০০,০০০ ০০ ২,০০,০০০ ৭,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ২৮,০০,০০০
০০ ০০ ৩,০০,০০০ ০০
|
২৪,৩৭,৪২৯ ৩,৯৫,৯৫১ ০০ ০০ ৯,০৯,৫০০ ৮,২০,০০০ ০০ ২৯,২৮,০০০
০০ ০০ ০০ ৯,৩৩৭
|
| ০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০
০০ |
৬,৮৮,৮৮০
১২,৪৫,৩৯৪ |
৬,৮৮,৮৮০
১২,৪৫,৩৯৪
|
৬,৮৮,৮৮০
৭,৮৩,৩৪২ |
৬,৯৯,৬০০
৬,১৬,৩২৮ |
| ০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
১,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
০০ |
০০ |
| (গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০
০০ |
২,০০,০০০
১,০০,০০০ |
২,০০,০০০
১,০০,০০০ |
১,০০,০০০
৫০,০০০ |
৯১,২৫,০০০
০০ |
| মোট = | ০০ | ১,২৫,৮৪,১৯৪ | ১,২৫,৮৪,১৯৪ | ৯৫,২২,১৪২ | ১,৭৯,৪১,১৪৫ |
| পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল | ১২,৬২,৯৫৪ | ০০ | ১২,৬২,৯৫৪ | ১০,০৭,৪৫৪ | ৩,২৬,৭৫৩ |
| সর্বমোট = | ১২,৬২,৯৫৪ | ১,২৫,৮৪,১৯৪ | ১,৩৮,৪৭,১৪৮ | ১,০৫,২৯,৫৯৬ | ১,৮২,৬৫,৮৯৮ |
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
| ব্যয় খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯ | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৭-১৮ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ |
৬,৯৮,৪০০
০০ ৯০,৮৪৫
৪০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ |
৬,৮৮,৮০০
১২,৪৫,৩৯৪ ০০
৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩০,০০০ |
১৩,৮৭,২০০
১২,৪৫,৩৯৪ ৯০,৮৪৫
৯০,০০০ ২,১০,০০০ ৩৫,০০০
|
৬,৮৮,৮০০
৭,৮৩,৩৪২ ৮০,৮৪৫
৫০,০০০ ৩০,০০০ ২০,০০০ |
৭,০৪,০০০
৬,১৬,৩২৮ ২৮,৪৬৭
৫২,৪৫২
২৪,৯৫৫ ৮৮,৯৫৯ |
| ০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত (দরিদ্রদের জন্য) (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (হত দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
২০,০০০ ৩৩,৭০৯
৫০,০০০ ২০,০০০
৩০,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০ ১০,০০০
১০,০০০
৫,০০০ |
৮,০০,০০০ ৭,০০,০০০
৫৭,৪৫,০০০ ১,০০,০০০
৮,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৪০,০০০
১৩,০০,০০০
১,০০,০০০ |
৮,২০,০০০ ৭,৩৩,৭০৯
৫৭,৯৫,০০০ ১,২০,০০০
৮,৩০,০০০ ৪,১০,০০০ ২,২০,০০০ ৫০,০০০
১৩,১০,০০০
১,০৫,০০০ |
৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০
৫৫,২১,৬০৯ ১,৫০,০০০
৩,০০,০০০ ২,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩০,০০০
১২,০০,০০০
৫০,০০০ |
০০ ০০
৪০,০৩,৬০০ ০০
০০ ০০ ০০ ০০
১০,০৮,০০০
৯১,৫১,৭১৩ |
| ০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
১৫,০০০
১০,০০০ ১০,০০০ ১৫,০০০
৫,০০০ |
৫০,০০০
০০ ১,০০,০০০ ৫০,০০০
৩০,০০০ |
৬৫,০০০
১০,০০০ ১,১০,০০০ ৬৫,০০০
৩৫,০০০ |
৫০,০০০
০০ ৫০,০০০ ৩০,০০০
২০,০০০ |
০০
০০ ০০ ০০
০০ |
| মোট ব্যয়= | ১১,০৭,৯৫৪ | ১,২৫,৮৪,১৯৪ | ১,৩৬,৯২,১৪৮ | ১,০৪,০৪,৫৯৬ | ১,৫৬,৭৮,৬৭৪ |
| মোট আয়= | ১২,৬২,৯৫৪ | ১,২৫,৮৪,১৯৪ | ১,৩৮,৪৭,১৪৮ | ১,০৫,২৯,৫৯৬ | ১,৮২,৬৫,৮৯৮ |
| উদ্ধৃত্ত তহবিল= | ১,৫৫,০০০ | ০০ | ১,৫৫,০০০ | ১,২৫,০০০ | ২৫,৮৭,২২৪ |
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
| প্রাপ্তি খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ২০১৮-২০১৯ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয়
| ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| প্রারম্ভিক জের |
|
|
| ২০১৭-২০১৮ | ২০১৬-২০১৭ |
| হাতে নগদ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
| ব্যাংকে জমা | ৯,৪৫,৩০১ | ১২,০৫,৭১৪ | ২১,৫১,১০৫ | ৫৭৬০৯ | ৬,২৬,১৫৮ |
| মোট প্রারম্ভিক জের | ৯,৪৫,৩০১ | ১২,০৫,৭১৪ | ২১,৫১,১০৫ | ৫৭৬০৯ | ৬,২৬,১৫৮ |
| ০১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস (ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। (খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর। |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
০০
০০ |
৩,০৮,৪৫৪
৬,০০,০০০ |
৩,০৮,৪৫৪
২,০০,০০০ |
১,৯১,৫৪০ |
| ০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর। | ৬০,০০০ | ০০ | ৬০,০০০ | ৩০,০০০ | ১৪,৪০৪ |
| ০৩।বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর। (খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য। |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ | ০০ |
| ০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। | ৫৫,০০০ | ০০ | ৫৫,০০০ | ৫০,০০০ | ১৬,৪৬০ |
| ০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ (খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
১২,৯৭৯ ০০ ০০ |
| ০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। | ১৫,০০০ | ০০ | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ০০ |
| ০৭।অন্যান্য (ক) খোয়াড় (খ) বিভিন্ন সনদ পত্র (গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি |
২৭,০০০ ২৫,০০০ ৩০,০০০ ২,০০০ |
০০ ০০ ০০ ০০ |
২৭,০০০ ২৫,০০০ ৩০,০০০ ২,০০০ |
১৮,০০০ ২০,০০০ ৫০,০০০ ১,০০০ |
০০ ০০ ২০,৭০০ ০০ |
| মোট= | ১১,৯২,৪৫৪ | ০০ | ১১,৯২,৪৫৪ | ৭,৬২,৪৫৪ | ৮,৮২,২৪১ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
| প্রাপ্তি খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৬-১৭ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ)এলজিএসপি-২(বিবিজি) (গ) কাবিটা (ঘ) কাবিখা (ঙ) টি.আর (চ)টি.আর নগদ অর্থ্ (ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (জ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (ঝ) কৃষি (ঞ) এডিপি (ট) ইউপিজিপি |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ |
২৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩২,০০,০০০
২,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ০০
|
২৪,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩২,০০,০০০
২,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ০০
|
২২,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৭,৫০,০০০ ৫,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৩০,০০,০০০
১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ০০ |
১১,৯১,৮৬৭ ০০ ১৮,৩৭,৪৫২ ০০ ০০ ১২,৪৯,০১৮ ২৭,৬৮,০০০
০০ ০০ ৩,৫০,০০০ ১,৮৯,২০১ |
| ০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০ ০০ |
৫,৫৮,০০০
৭,৮৩,৩৪২ |
৫,৫৮,০০০
৭,৮৩,৩৪২ |
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫
|
১,৫৫,৭০০
৬,২৯,৩৭৪ |
| ০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
১,৫০,০০০ |
১,৫০,০০০ |
১,০০,০০০ |
০০ |
| (গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০ ০০ |
২,৫০,০০০
১,০০,০০০ |
২,৫০,০০০
১,০০,০০০ |
১,০০,০০০
৫০,০০০ |
১৯,৫৬,৬১২ (ভিজিএফ) ০০ |
| মোট = | ০০ | ১,১০,৪১,৩৪২ | ১,১০,৪১,৩৪২ | ৯৭,৫৩,৬৯৫ | ১,০৩,২৭,২২৪ |
| পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল | ১১,৯২,৪৫৪ | ০০ | ১১,৯২,৪৫৪ | ৭,৬২,৪৫৪ | ৮,৮২,২৪১ |
| সর্বমোট = | ১১,৯২,৪৫৪ | ১,১০,৪১,৩৪২ | ১,২২,৩৩,৭৯৬ | ১,০৫,১৬,১৪৯ | ১,১২,০৯,৪৬৫ |
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
| ব্যয় খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ | বিগত অথ বছরের প্রকৃত আয় ২০১৬-১৭ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ
|
৭,১৪,০০০
০০ ৯০,৮৪৫
১০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০
|
৫,৫৮,০০০
৭,৮৩,৩৪২ ০০
২০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ |
১২,৭২,০০০
৭,৮৩,৩৪২ ৯০,৮৪৫
৩০,০০০ ৬০,০০০ ২৫,০০০ |
৩,৩০,০০০
৬,৯৭,৯৯৫ ৫০,৮৪৫
৫০,০০০ ৫০,০০০ ১,৫০,০০০
|
১,৫৫,৭০০
৬,২৯,৩৭৪ ১৯,১৫৪
৮৩,৪২৫ ১৫,০০০ ২,১২,২২৬ |
| ০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত (দরিদ্রদের জন্য) (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
২০,০০০ ৪০,০০০
৫০,০০০ ২৫,০০০
৩০,০০০ ২০,০০০ ২০,৭৫৫ ১৫,০০০ ০০
৫,০০০ |
৭,৩০,০০০ ৫,০০,০০০
৫৭,৮০,০০০ ২,০০,০০০
৪,০০,০০০ ১,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৫০,০০০ ১২,০০,০০০
৫০,০০০ |
৭,৫০,০০০ ৫,৪০,০০০
৫৮,৩০,০০০ ২,২৫,০০০
৪,৩০,০০০ ১,৭০,০০০ ৩,২০,৭৫৫ ৬৫,০০০ ১২,০০,০০০
৫৫,০০০ |
৫,০০,০০০ ৫,০০,০০০
৬৫,০০,০০০ ১,০০,০০০
৬,০০,০০০ ৮০,০০০ ২,২১,১৪৯ ৫০,০০০ ৩,৬১,১৬০
৫০,০০০ |
৮,৫২,৯৪০ ৪,৩৪,০০০
৪৬,৮৪,০৬৮ ০০
৩,২৬,৪৩২ ০০ ০০ ৩৫,০০০ ৩৫,৫২,৮০৫
১,০০,৩৬৫ |
| ০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
৫,০০০
৫,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ৫,০০০ |
৩০,০০০
০০ ৫০,০০০ ১,৫০,০০০ ২০,০০০ |
৩৫,০০০
৫,০০০ ৬০,০০০ ১,৬০,০০০ ২৫,০০০ |
৩০,০০০
১০,০০০ ৫০,০০০ ২০,০০০ ২০,০০০ |
২০,০০০
০০ ০০ ২৫,১৪৬ ০০ |
| মোট ব্যয়= | ১০,৯০,৬০০ | ১,১০,৪১,৩৪২ | ১,২১,৩১,৯৪২ | ১,০৪,২১,১৪৯ | ১,১১,৪৫,৬৩৫ |
| মোট আয়= | ১১,৯২,৪৫৪ | ১,১০,৪১,৩৪২ | ১,২২,৩৩,৭৯৬ | ১,০৫,১৬,১৪৯ | ১,১২,০৯,৪৬৫ |
| উদ্ধৃত্ত তহবিল= | ১,০১,৮৫৪ | ০০ | ১,০১,৮৫৪ | ৯৫,০০০ | ৬৩,৮৩০ |
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮
| প্রাপ্তি খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | ||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| প্রারম্ভিক জের |
|
|
| ২০১৬-১৭ |
| হাতে নগদ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
| ব্যাংকে জমা | ১৬৫৭০ | ৪১,০৩৯ | ৫৭৬০৯ | ১৩,১১,৩১৭ |
| মোট প্রারম্ভিক জের | ১৬৫৭০ | ৪১,০৩৯ | ৫৭৬০৯ | ১৩,১১,৩১৭ |
| ০১। ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস (ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর। (খ) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর।
|
৩,০৮,৪৫৪
২,০০,০০০ |
০০
০০ |
৩,০৮,৪৫৪
২,০০,০০০ |
৩,০৮,৪৫৪
২,৪৫,১৬০ |
| ০২।ব্যবসা,পেশা ও জীবীকার উপর কর। | ৫০,০০০ | ০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
| ০৩।বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর। (খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য। |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
০০ ০০ |
| ০৪।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস। | ৫০,০০০ | ০০ | ৫০,০০০ | ৪০,০০০ |
| ০৫।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক)হাট বাজার ইজারা বাবদ (খ)ফেরিঘাট ইজারা বাবদ (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ ০০ ০০ |
৭০,০০০ |
| ০৬।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস। | ১৫,০০০ | ০০ | ১৫,০০০ | ১০,০০০ |
| ০৭।অন্যান্য (ক) খোয়াড় (খ) বিভিন্ন সনদ পত্র (গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি (ঘ) গ্রাম আদালত জরিমানা ফি |
১৮,০০০ ২০,০০০ ৫০,০০০ ১,০০০ |
০০ ০০ ০০ ০০ |
১৮,০০০ ২০,০০০ ৫০,০০০ ১,০০০ |
০০ ১০,০০০ ৩০,০০০ ০০ |
| মোট= | ৭,৮২,৪৫৪ | ০০ | ৭,৮২,৪৫৪ | ৭,৬৩,৬১৪ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮
| প্রাপ্তি খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৬-১৭ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | ||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১।উন্নয়ন খাত (ক) এলজিএসপি-২(বিবিজি) (খ) এলজিএসপি-২(পিবিজি) (গ) ইউপিজিপি (ঘ) কাবিটা(সাধারণ) (ঙ) কাবিখা(সাধারণ) (চ) টি.আর(সাধারণ) (ছ) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (জ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (ঝ) কৃষি (ঞ) শরীক (ট) মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্ধ (ঠ) এডিপি |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ |
১৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩০,০০,০০০
১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ১২,০০,০০০
৭,০০,০০০ |
১৪,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৩০,০০,০০০
১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ১২,০০,০০০
৭,০০,০০০ |
১৪,০০,০০০ ২,৮০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৬,০০,০০০ ২৯,০০,০০০
০০ ১,৫০,০০০ ৮,০০,০০০ ১০,০০,০০০
৭,০০,০০০ |
| ০২।সংস্থাপন (ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (খ)সেক্রেটারী ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
০০ ০০ |
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫
|
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫
|
১,৫৫,৭০০
৩,৫১,১২৫ |
| ০৩।অন্যান্য (ক) ভূমি হস্থান্তর কর |
০০ |
২,৫০,০০০ |
২,৫০,০০০ |
২,০০,০০০ |
| (গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান ০১।উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ০২।জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
০০ ০০ |
৩,০০,০০০
৫০,০০০ |
৩,০০,০০০
৫০,০০০ |
২,০০,০০০
৩০,০০০ |
| মোট = | ০০ | ১,০৬,০৩,৬৯৫ | ১,০৬,০৩,৬৯৫ | ৯৮,১৬,৮২৫ |
| পূর্ববর্তী পাতার আগত তহবিল | ৭,৮২,৪৫৪ | ০০ | ০০ | ৭,৬৩,৬১৪ |
| সর্বমোট = | ৭,৮২,৪৫৪ | ১,০৬,০৩,৬৯৫ | ১,১৩,৮৬,১৪৯ | ১,০৫,৮০,৪৩৯ |
৫নং চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:জগন্নাথপুর,জেলা:সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮
| ব্যয় খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬ | ||
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | ||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১।সংস্থাপন ব্যয় (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (ঘ) আনুষঙ্গিক ০১।প্রিন্টিং ও স্টেশনারী ০২।অফিস রক্ষনাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনা ০৩।বিবিধ
|
১,৭৪,৩০০
০০ ৯১,২৬৮
২৫,০০০ ৩৫,০০০ ৫,০০০ |
১,৫৫,৭০০
৬,৯৭,৯৯৫ ০০
৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩৫,০০০ |
৩,৩০,০০০
৬,৯৭,৯৯৫
৭৫,০০০ ২,৩৫,০০০ ৪০,০০০
|
১,৫৫,৭০০
৩,৫১,১২৫
|
| ০২। উন্নয়ন (ক) পূর্ত কাজ (১) কৃষি প্রকল্প (২) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন (দরিদ্রদের জন্য) (৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত (দরিদ্রদের জন্য) (৫) শিক্ষা (৬) বৃক্ষ রোপন (৭) বাজার উন্নয়ন (৮) দরিদ্র মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষন (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (দরিদ্রদের জন্য) (১০) অন্যান্য |
৫০,০০০ ৫০,০০০
৫০,০০০ ২০,০০০
৭০,০০০ ৩০,০০০ ৪১,৮৮৬ ৩৫,০০০ ১০,০০০
১০,০০০ |
৯,৫০,০০০ ৭,৫০,০০০
৪৯,৫০,০০০ ১,৮০,০০০
১০,৩০,০০০ ১,৫০,০০০ ৩,৮৫,০০০ ১,৫০,০০০ ৯০,০০০
১,০০,০০০ |
১০,০০,০০০ ৮,০০,০০০
৫০,০০,০০০ ২,০০,০০০
১১,০০,০০০ ১,৮০,০০০ ৪,২৬,৮৮৬ ১,৮৫,০০০ ১,০০,০০০
১,১০,০০০ |
২০,০০০ ৩,৪৬,৮৮০
৩৩,৯৯২৭৭
১৯,৯৯,৮১৮
২১,৮০,৫১৯ |
| ০৩।অন্যান্য (ক)ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা বাবদ ব্যয় (খ)সরকারী কাজে যাতায়াত ব্যয় (গ)ইউডিসির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঘ)তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বাবদ ব্যয় (ঙ)প্রকাশনা/প্রচারনা বাবদ ব্যয় |
২০,০০০
৩০,০০০ ২৫,০০০ ২০,০০০ ১৫,০০০ |
৮০,০০০
০০ ১,০০,০০০ ৫,০০,০০০ ৫০,০০০ |
১,০০,০০০
৩০,০০০ ১,২৫,০০০ ৫,২০,০০০ ৬৫,০০০ |
১,৮৫,২০০ |
| মোট ব্যয়= | ৭,৮২,৪৫৪ | ১,০৬,০৩,৬৯৫ | ১,০৩,১১,১৪৯ | ৯৩,৪০,০৫৫ |
| মোট আয়= | ৭,৮২,৪৫৪ | ১,০৬,০৩,৬৯৫ | ১,১,৮৬,১৪৯ | ৯৪,৩৯,২৫২ |
| উদ্ধৃত্ত তহবিল= | ৯৫,০০০ | ০০ | ০০০ | ৯৯,১৯৭ |
| ইউপির বার্ষিক বাজেট | |||||
| চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি.৬৯০৪৭১৯), উপজেলা : জগন্নাথপুর, | |||||
| জেলা: সুনামগঞ্জ। অর্থ-বছর : ২০১৫-২০১৬ | |||||
| খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের: | |||||
| হাতে নগদ | |||||
| ব্যাংকে জমা | ৩৪২৯৯ | ১২০০০০ | ১৫৪২৯৯ | ১৫০৮২৯০ | ১০৯২৬ |
| মোট প্রারম্ভিক জের | ৩৪২৯৯ | ১২০০০০ | ১৫৪২৯৯ | ১৫০৮২৯০ | ১০৯২৬ |
| প্রাপ্তি: | |||||
| কর আদায় | ৬৫৩৬১৪ | ০ | ৬৫৩৬১৪ | ৬৫৩৬১৪ | ১২০৬৮৮ |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ২৪৭২৫ |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৭০০০ | ০ | ৭৭০০০ | ৭৭০০০ | ২৪৩১১ |
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১৫০০০ | ০ | ১৫০০০ | ৫০০০ | ০ |
| সম্পত্তি থেকে আয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ০ | ৫০৬৮২৫ | ৫০৬৮২৫ | ৪০৮৩১৯ | ৪৫৬৯২২ |
| স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ২৫০০০০ | ০ | ২৫০০০০ | ২০০০০০ | ১০০০০০ |
| এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ১২০০০০০ |
| সরকারি থোক বরাদ্দ | ০ | ৩৫০০০০০ | ৩৫০০০০০ | ৩০০০০০০ | ০ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ৪২০০০০০ | ৪২০০০০০ | ৩০০০০০০ | ৮৯২১৮২৩ |
| শরিক থেকে বরাদ্ধ | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ০ |
| অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০০০০০ | ৩০০০০০ | ৪০০০০০ | ৩৫০০০০ | ১১৭৫৬ |
| মোট প্রাপ্তি | ১১৭৯৯১৩ | ১০২২৬৮২৫ | ১১৪০৬৭৩৮ | ১০৮৫২২২৩ | ১০৮৭১১৫১ |
| ব্যয় : | |||||
| সংস্থাপন ব্যয় : | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৩৩০০০০ | ২৬০০০০ |
| কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ১৭৭০৭৫ | ৩৫১১২৫ | ৫২৮২০০ | ৩৭৯২০০ | ২৫২৫৭২ |
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৯০৭২২ | ২০০০০ | ১১০৭২২ | ৯০৭২২ | ১৭৫৮৯ |
| প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৩০০০০ | ২০০০০ | ৫০০০০ | ৩০০০০ | ১১৫৮৪ |
| ডাক ও তার | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৩৩৪০ | |
| বিদ্যুৎ বিল | ১৫০০০ | ১৫০০০ | ১৫০০০ | ১৩০১৩ | |
| অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ১০০০০০ | |
| অন্যান্য ব্যয় | |||||
| ১. টি, এ ও ডি, এ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৫০০০ | ||
| ২. নির্বাচন ব্যায় | ২০০০০ | ২০০০০ | ৫০০০ | ||
| ৩. সংবাদপত্রে প্রচারনা ব্যয় | ১০০০০ | ১০০০০ | ২০০০০ | ১০০০০ | |
| ৪.আপ্যায়ন | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ||
| ৫. বিবিধ | ২৪০০০০ | ২৪০০০০ | ৫০০০০ | ৩৪৪৩ | |
| কৃষি প্রকল্প | ৭৮৯৭৮৪ | ||||
| গোপাট নির্মান | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ৫০০০০ | ||
| ড্রেইন/কালভার্ট | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ২০০০০০ | ||
| কৃষক/কৃষানীদের প্রশিক্ষণ/ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ||
| খাল খনন/ বাধঁ নির্মান | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ||
| স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | ৪৭৮৪৫০ | ||||
| স্যানিটেশন (দরিদ্র মহিলাদের জন্য) | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ৩০০০০০ | ||
| পয়নিষ্কাশন/ ড্রেইন নির্মান | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ২০০০০০ | ||
| স্বাস্থ্য সচেতনতা (মহিলা ও শিশুদের) | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | |
| নলকূপ স্থাপন | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ||
| চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ৫০০০০ | ৩০০০০০ | ৩৫০০০০ | ১০০০০০ | |
| রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ০ | ৬০৮২৯০০ | |||
| কালর্ভাট | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ১০০০০০ | ||
| সি সি | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৩০০০০০ | ||
| ইট সলিং | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৮০০০০০ | ||
| মাটির রাসত্মা | ২৫০০০০০ | ২৫০০০০০ | ২৫০০০০০ | ||
| রÿনাবেÿন ব্যয় | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ৩০০০০০ | ২৫০০০০ | |
| গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ২০০০০ | ১০০০০০ | ১২০০০০ | ৫০০০০ | ০ |
| প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের সহায়তা | ২০০০০ | ১০০০০০ | ১২০০০০ | ৫০০০০ | |
| স্বেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষণ নারী ও পুরুষ | ১০০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ৫০০০০ | |
| জরুরী ত্রান/ জরম্নরী বাধঁ নির্মণণে | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ||
| শিক্ষা কর্মসূচি | ১০১১৯৬৪ | ||||
| মা সমাবেশ/ শিশুদের ঝরেপড়া রোধ | ১০০০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | |
| বেঞ্চ ও ডেক্স | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ||
| বিদ্যালয় মেরামত | ২৫০০০০ | ২৫০০০০ | ২০০০০০ | ||
| রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ১০০০০ | ৪০০০০০ | ৪১০০০০ | ২০০০০০ | |
| স্কাউটের উন্নয়ন/ কাপ দলের উন্নয়ন | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | ||
| বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের সর্ম্বধনা/পুরম্নষ্কার | ১০০০০ | ১০০০০ | ১০০০০ | ||
| খেলাধূলার সরঞ্জামাদি/মাঠের উন্নয়ন | ২০০০০ | ১০০০০০ | ১২০০০০ | ৫০০০০ | |
| ছাত্রীদের কমনরম্নম/বাথরম্নম/বেঞ্চ ও ডেক্স | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ৫০০০০ | ||
| ডিজিটাল ক্লাস এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি | ১০০০০ | ১০০০০০ | ১১০০০০ | ৫০০০০ | |
| শিÿকদের কম্পিউটার প্রশিÿণ | ১০০০০ | ১০০০০ | ৪০০০০ | ||
| স্বাÿরতা কার্যক্রম মহিলাদের | ২০০০০ | ২০০০০ | ২০০০০ | ||
| অন্যান্য | ১০০০০ | ৩০০০০ | ৪০০০০ | ১০০০০০ | |
| সেচ ও খাল | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ০ | ১০০০০০ |
| অন্যান্য | ০ | ০ | |||
| মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ/বৃক্ষরোপন | ১০০০০ | ৮০০০০ | ৯০০০০ | ২০০০০০ | |
| পারিবারিক হাসঁমুরগী পালন প্রশিক্ষণ | ২০০০০ | ২০০০০ | ২৫০০০০ | ||
| কনফেকশনারী প্রশিক্ষণ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ২৫০০০০ | ||
| আত্মকর্মসংস্থান র্নিভর প্রশিক্ষণ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২৫০০০০ | ||
| প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২৫০০০০ | ||
| ইউ ডি সি এর উন্নয়ন | ১০০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ২৫০০০০ | |
| গ্রাম আদালতের উন্নয়ন | ১০০০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | ২৫০০০০ | |
| ভ্যাট/আইটি/ ব্যাংক কর্তন | ৫০০০ | ২০০০০ | ২৫০০০ | ২৫০০০০ | ১৮৬৯৪ |
| ধর্মীয় প্রতিষ্টানে ব্যয় | ৫০০০ | ১০০০০০ | ১০৫০০০ | ১২৫০০০০ | ৩১৯৫২৮ |
| সমাজসচেতনাতা মূলক ব্যয় | ১০০০০ | ৬০০০০ | ৭০০০০ | ২৫০০০০ | |
| মোট ব্যয় | ১১৪৭০৯৪ | ১০১৪৬৮২৫ | ১১২৯৩৯২২ | ১০৭৮৪৯২২ | ৯৩৬২৮৬১ |
| সমাপনী জের: | -১১৪৭০৯৪ | ৮০০০০ | ১১২৮১৬ | ৬৭৩০১ | ১৫০৮২৯০ |
| মোট আয় | ১১৭৯৯১৩ | ১০২২৬৮২৫ | ১১৪০৬৭৩৮ | ১০৮৫২২২৩ | ১০৮৭১১৫১ |